航天发展(000547) - 监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
内部控制审计 - 致同对公司2024年内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 后续行动 - 监事会督促完善内控体系[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月19日[2]
内部控制审计 - 致同对公司2024年内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 后续行动 - 监事会督促完善内控体系[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月19日[2]