萃华珠宝(002731) - 内部控制审计报告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://1cc.mof.gov.cn)"进行在 1-2 t and the the state of 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0636 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 í i í 营业执照和执业证书 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0636 号 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称贵公 ...