长青集团(002616) - 2024年年度审计报告
广东长青(集团)股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 : 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-109 | ZHONG 审计报告 众会字(2025)第 01594 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"长青集团")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 长青集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和 现金流量 ...