星湖科技(600866) - 星湖科技2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计风险 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所曾有6000万元金额相关记录[12] - 其执业证书编号为11010136等[13]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计风险 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所曾有6000万元金额相关记录[12] - 其执业证书编号为11010136等[13]