光大同创(301387) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计光大同创公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月18日[11]
内部控制审计 - 审计光大同创公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月18日[11]