Workflow
维海德(301318) - 2024年度内部控制审计报告
301318维海德(301318)2025-04-22 18:39

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]