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安杰思(688581) - 天健审〔2025〕5890号-安杰思2024年年度内控报告.pdf
688581安杰思(688581)2025-04-22 20:32

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 4 | 页 | | (三)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | (四)注册会计师执业资格证书复印件……………………………第 | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5890 号 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称安杰思医学公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安杰 思医学公司董事会的 ...