捷成股份(300182) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对捷成股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为捷成股份该日保持有效财务报告内控[6]
财务审计 - 审计公司对捷成股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为捷成股份该日保持有效财务报告内控[6]