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铜陵有色(000630) - 独立财务顾问关于铜陵有色金属集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
000630铜陵有色(000630)2025-04-22 20:50

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.72%,营收占99.90%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷重要性水平标准为不低于营收总额1‰[4] - 财务报告内控重要缺陷错报选择标准为超营收总额0.2‰且未达1‰[5][6] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准为损失不低于营收总额1‰[10] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准为损失超营收总额0.2‰且未超1‰[11][12] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 报告期内控有一般缺陷,公司制定整改措施[18] 未来展望 - 2025年公司内控工作重点包括完善内控体系等四项内容[19] 外部评价 - 独立财务顾问认为公司内控体系完善,评价报告客观真实[23]