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铜陵有色(000630) - 内部控制审计报告
000630铜陵有色(000630)2025-04-22 20:50

内部控制审计 - 审计铜陵有色2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 铜陵有色于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[8]