常辅股份(871396) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计机构为苏亚金诚会计师事务所,地址在南京[1] - 审计报告文号为苏亚锡审内〔2025〕1号[1][2] - 审计常辅股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] 责任界定 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露缺陷[5] 审计结论 - 常辅股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]
审计信息 - 审计机构为苏亚金诚会计师事务所,地址在南京[1] - 审计报告文号为苏亚锡审内〔2025〕1号[1][2] - 审计常辅股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] 责任界定 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露缺陷[5] 审计结论 - 常辅股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]