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中科磁业(301141) - 内部控制审计报告
301141中科磁业(301141)2025-04-23 20:30

浙江中科磁业股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 11381 号 浙江中科磁业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"中科磁 业")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中科磁业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 按照《企业内部 ...