中科磁业(301141) - 监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
浙江中科磁业股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 1 公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符 合国家相关法律法规要求,能够适应公司经营管理和发展的实际需要,并能得到 有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防 范和控制作用,保护了公司资产的安全完整,保证了公司各项业务活动的有序有 效开展,维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙江中科磁业股份有限公司监事会 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求, 结合浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")内部控制有关制度,公司 董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价,并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认 真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》,现发表核查意见如下: ...