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宁波色母(301019) - 宁波色母粒股份有限公司2024年度内控审计报告
301019宁波色母(301019)2025-04-23 21:13

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计宁波色母2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]