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南凌科技(300921) - 南凌科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告
300921南凌科技(300921)2025-04-23 21:14

南凌科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10286号 南凌科技股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10286 号 南凌科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了南凌科技股份有限公司(以下简称"南凌科技") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是南凌科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 1 页 (此页无正文,为南凌科技股份有限公司 2024 年度内部控制审 计报告签章签字页) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ...