赛为智能(300044) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为赛为智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[7] - 赛为智能于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]
审计相关 - 审计对象为赛为智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[7] - 赛为智能于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]