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ST广网(600831) - 内控审计报告
600831广电网络(600831)2025-04-24 22:59

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月23日[10]