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安奈儿(002875) - 监事会对《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的意见
002875安奈儿(002875)2025-04-24 23:11

深圳市安奈儿股份有限公司 监事会认为,立信对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见审计报告(信 会师报字[2025]第 ZC10334 号),该意见是根据中国注册会计师审计准则要求, 出于职业判断出具的,公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董 事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项,协助其开展相关工作,切 实维护公司及全体股东的合法权益。 深圳市安奈儿股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事 项的专项说明》的意见 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")对深圳市安奈 儿股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告进行了审计,并出具了 保留意见的《审计报告》(信会师报字[2025]第 ZC10334 号)。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求,公司监事 会审阅了《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》,并发 表以下专项意见: ...