巨轮智能(002031) - 董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
业绩总结 - 截至2024年12月31日其他应收款余额20202.77万元[2][6] - 截至2024年12月31日预付账款31865.32万元[3][6] 内部控制 - 2024年财务报告内控有效,非财务报告内控有重大缺陷[2] - 存在内控制度执行未有效执行情形[5] 未来展望 - 2025年持续完善内控提升管理和治理水平[6] 其他 - 与施工方约定核减工程款后续抵减[2][6] - 与供应商终止协议收回预付款31865.32万元[3][6] - 聘请尤尼泰振青审计2024年度内控[2] - 董事会同意尤尼泰振青对内控重大缺陷意见[4]