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巨轮智能(002031) - 监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
002031巨轮智能(002031)2025-04-25 00:13

内部控制审计 - 尤尼泰振青对公司2024年度内部控制审计并出具报告[1] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[1] - 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷[1] 监事会态度 - 监事会认同非财务报告内控重大缺陷审计报告[1] - 监事会同意董事会专项说明并监督整改[1]