巨轮智能(002031) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计巨轮智能2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司认为该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计注意到非财务报告内控存在重大缺陷[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日其他应收款余额20,202.77万元[9] - 截至该日预付账款31,865.32万元,后已收回[9]
财务审计 - 审计巨轮智能2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司认为该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计注意到非财务报告内控存在重大缺陷[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日其他应收款余额20,202.77万元[9] - 截至该日预付账款31,865.32万元,后已收回[9]