Workflow
康盛股份(002418) - 内部控制审计报告
002418康盛股份(002418)2025-04-25 01:43

浙江康盛股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0846 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) | | | 二、 附件 1、 浙江康盛股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 1—7 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 目 录 立信中联审字[2025]D-0846 号 浙江康盛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江康盛股份有限公司(以下简称康盛股份)2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 ...