蓝海华腾(300484) - 2024年度内部控制自我评价报告
2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板股票上市规则》")、《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和要求,深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对公司内部控制制度设计的合理性和执行的有效性进行了全面地检查, 并在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2024 年度的内部控制情况 进行了评价。 一、内部控制的目标和原则 (一)公司内部控制的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结构, 形成科学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制,保证公司经营 管理目标实现; 2、建立行之有效的内部控制系统,确保各项经营管理活动的健康和谐运行 与公司财产的安全完整; 3、保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及 时,决策相关信息的有用性; 4、保证管理经营合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。 (二)公司内部控制的原则 1、全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及下属子 ...