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翔腾新材(001373) - 光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
001373翔腾新材(001373)2025-04-25 18:24

一、公司内部控制评价工作情况 光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 (一)内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 本年度评价范围的单位包括江苏翔腾新材料股份有限公司、上海尚达电子绝缘材料有限公 司及其分公司、东莞翔腾新材料科技有限公司、南京翔辉光电新材料有限公司。 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额 96.99%,营业收入总额占公 司合并报表营业收入总额的 98.75%。 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券""保荐机构")作为江苏翔腾新材料 股份有限公司(以下简称"翔腾新材""公司")的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求,对翔腾新材《2024年度 内部控制评价报告》进行审慎核查,发表如下意见: 纳入评价范围的主要业务和事项包括:采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、 业务外包、合同管理、资金营运、募集资金、担保业务、关联交易、委托理财、信息系 ...