圣阳股份(002580) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[1][9]
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[1][9]