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翔腾新材(001373) - 2024年年度审计报告
001373翔腾新材(001373)2025-04-25 19:32

审 计 报 告 天衡审字(2025)00321 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东: 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00321 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称翔腾新材)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 翔腾新材公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于翔腾新材,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...