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中山公用(000685) - 内部控制审计报告
000685中山公用(000685)2025-04-25 21:26

内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制,未发现非财务重大缺陷[10] 纳入评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.55%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.84%[14] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应净利润比例标准[16] - 非财务报告内控直接财产损失有对应年度利润总额比例标准[19] 缺陷认定情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]