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宁波华翔(002048) - 内部控制审计报告
002048宁波华翔(002048)2025-04-25 23:12

目 录 一、企业对内部控制的责任 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | (四)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8008 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波华翔电子股份有限公司(以下简称宁波华翔公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波 华翔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 ...