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巨能股份(871478) - 内部控制审计报告
871478巨能股份(871478)2025-04-25 23:15

审计信息 - 审计报告编号为和信审字(2025)第000949号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月25日[10] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]