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金正大(002470) - 内部控制自我评价报告
002470金正大(002470)2025-04-25 23:51

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产占比92.69%,营收占比81.12%[6] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收、资产错报比例划分等级[8][11] 缺陷迹象 - 财务与非财务报告内控有对应重大、重要缺陷迹象[9][10][12][13] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[15]