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真爱美家(003041) - 内部控制自我评价报告
003041真爱美家(003041)2025-04-26 00:32

浙江真爱美家股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江真爱美家股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度(以下简称"企业内部控制规范体 系"),结合浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价 办法,努力完善法人治理结构,规范公司运作。在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督;管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完 ...