维峰电子(301328) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计维峰电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 维峰电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7]
内部控制相关 - 审计维峰电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 维峰电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7]