海鸥住工(002084) - 内部控制审计报告
广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10152 号 一、 审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10152 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东: 广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 我们认为,海鸥住工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"海 鸥住工")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海鸥住工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...