华光环能(600475) - 无锡华光环保能源集团股份有限公司内部控制审计报告2024年
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 其他信息 - 公证天业会计师事务所注册资本1195万元整[7] - 报告日期为2025年4月27日[6]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 其他信息 - 公证天业会计师事务所注册资本1195万元整[7] - 报告日期为2025年4月27日[6]