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戎美股份(301088) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于日禾戎美股份有限公司2024年度内部控制审计报告
301088戎美股份(301088)2025-04-28 21:36

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[10]