ST舜天(600287) - 江苏舜天2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于江苏舜天股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 江苏舜天股份有限公司全体股东: 2、 附表 委托单位:江苏舜天股份有限公司 审计单位:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:025-52875628 我们接受委托,依据中国会计师审计准则审计了江苏舜天股份有限公司(以下简称"贵 公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2025 年 4 月 25 日签发了天衡审字(2025)01395 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任 ...