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国联水产(300094) - 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
300094国联水产(300094)2025-04-28 22:20

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")对湛江 国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司"或"国联水产")2024年12月31 日的年度财务报告、内部控制情况进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,公司董事会对带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下: 一、强调事项段的内容 1、内部控制审计报告强调事项段的内容 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具 体内容如下: "报告期间,国联水产存在关联方披露不完整、关联交易未经审议并披露以 及大股东在2024年9月至11月间非经营性占用上市公司资金780.00万元的内控缺陷。 截至本报告出具日,上述缺陷已完成整改。 国联水产信息系统与存货实物管理存在一定程度的脱节,信息系统未对每个 存货品类细项或批次生成唯一识别码,并对应至实物和库位,导致无法直接追溯 存货在仓 ...