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浙江震元(000705) - 内部控制审计报告
000705浙江震元(000705)2025-04-28 23:25

t 1 1 1 1 浙江震元股份有限公司 容诚审字[2025]310Z1043 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// gc.mcf.gw.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:/// 报告编码: 京25RdNews RSM 容诚 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江 震元董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]310Z1043 浙江震元股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计 ...