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ST路通(300555) - 上网-中审亚太-2024年度内部控制审计报告
300555ST路通(300555)2025-04-28 23:25

内部控制审计报告 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 无锡路通视信网络股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中审亚太审字(2025)005356 号 无锡路通视信网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡路通视信网络股份有限公司(以下简称"路通视信")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、路通视信对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是路通视信董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...