Workflow
长园集团(600525) - 2024年内部控制评价报告
600525长园集团(600525)2025-04-29 00:06

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制无效,存在1个重大缺陷[4][17] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.96%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.78%[8] - 截至2024年12月31日,应收关联方运泰利控股资金占用款(含利息)26431.18万元[19] 未来展望 - 2025年从内控要素入手,重点分析评价重要子公司等[23] - 2025年继续深化以风险为导向的内部控制体系建设[23] 其他新策略 - 内部控制缺陷认定标准追加资产维度[13] - 将2023 - 2024年度配合关联方资金占用的7家供应商及其关联方追认为关联方[19] 整改情况 - 已退还关联方占用资金本金,承诺2025年9月30日前退还利息[19] - 报告期不存在财务报告内部控制重要缺陷[20] - 报告期不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21][22] - 对纳入评价范围的主要子公司内控制度检查并督促整改[22] - 内控评价报告基准日,有1个未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷[20]