长园集团(600525) - 董事会对非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
业绩相关 - 截至2024年12月31日,应收关联方资金占用款(含利息)26431.18万元[3] - 2025年1月供应商向子公司退还24600万元[4] - 4月17日收到供应商退回占用资金24466.32万元[5] - 关联方尚需支付利息2158.98万元,计划2025年9月30日前清偿[5] 策略相关 - 梳理完善业务流程内控,加强内审监督职能[5][6] - 相关人员加强证券法规学习培训[7] - 把内控执行情况作绩效考核重要指标[8] 审计相关 - 2024年度内控审计被出具否定意见,存在重大缺陷[2]