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得润电子(002055) - 内部控制审计报告
002055得润电子(002055)2025-04-29 01:09

目 录 内部控制审计报告 深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有快业详可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.mof.soco.co.)") 1-2 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中证天通(2025) 证专审 36110002 号 深圳市得润电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"得润电子公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 得润电子公司董事会的责任。 ...