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*ST合泰(002217) - 内部控制审计报告
002217合力泰(002217)2025-04-29 02:40

w 合力泰科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015520066 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 24015520066 号 合力泰科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 《会计师事务所(特殊普通合 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 省 福 州 市 湖东 路 152 号 中 山 大 厦 B 座 6-9 楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...