*ST仁东(002647) - 内部控制审计报告
ct 业化 / 仁东控股股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 105001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mol.org.cn)" 淮行来源 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF ADD:A-24E. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第105001号 仁东控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了仁东控股股份有限公司(以下简称"仁东控股公司")2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是仁东控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...