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漱玉平民(301017) - 漱玉平民大药房连锁股份有限公司内部控制审计报告
301017漱玉平民(301017)2025-04-29 04:10

内部ç制审计报告 漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份有 限 公ø 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]19310 ÷ 目 录 内部控制审计报告 1 天职业_[2025] 19310 ÷ 漱玉民大药连锁股份p限公ø全体股东: 按照:企业内部ç制审计指引;及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了漱玉 民大药连锁股份p限公øÿ以O简称<漱玉民=Ā2024 12 o 31 日的¯务报告内部ç 制的p效性2 一、企业对内部控制的°任 按照:企业内部ç制基本规范;1:企业内部ç制应用指引;1:企业内部ç制评价指引;的 规定,建立健全和p效实施内部ç制,并评价wp效性是漱玉民董Ï会的°任2 二、注册会计师的°任 我们的°任是在实施审计工作的基础N,对¯务报告内部ç制的p效性发表审计意见,并 对注意到的非¯务报告内部ç制的重大缺陷进行披露2 三、内部控制的固有局限性 内部ç制xp固p局限性,`在不能防k和发现错报的可能性2m外,由于情况的变W可 能导致内部ç制变得不恰当,或对ç制政策和程序遵循的程度降低,根据内部ç制审计结果è 测未来内部ç制的p效性xp一定风险2 四、¯务报告内部控制审计意见 我们认为 ...