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沐邦高科(603398) - 江西沐邦高科股份有限公司董事会关于公司 2024 年度带强调事项的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
603398沐邦高科(603398)2025-04-30 00:35

和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 江西沐邦高科股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项的无保留意见审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为江 西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")为 2024 年度财务报告审计机构, 大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见 《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。根据中国证监会和上海证券 交易所的有关规定,公司董事会对所涉及事项做出如下专项说明: 一、《审计报告》强调事项 大华会计师事务所出具的《审计报告》中带强调事项的内容如下: "我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,沐邦高 科 2024 年度净亏损为 121,084.40 万元,2024 年末未分配利润为 -121,612.28 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,沐邦高科流动资产 73,957.93 万元,流动负债 206,508.30 万元,流动负债超过流动资产,流动性暂时出现困难,短期偿债压 力较大,这些情况表明沐邦高科持续经营能力存在重大不确定性。该事项不影响 已发表的审计意见 ...