ST西发(000752) - 关于西藏发展股份有限公司2021-2023年度内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
中兴财光华审专字(2025)第 213154 号 关于西藏发展股份有限公司 2021-2023 年度 关于西藏发展股份有限公司 2021-2023 年度 内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项 消除情况的专项说明 内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项 西藏发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了西藏发展股份有限公司(以下简称"西藏发展公司"或 "公司") 2024年 12月 31日财务报告内部控制的有效性,并出具了标准无保留意 见的《内部控制审计报告》(中兴财光华审专字(2025)第 213045 号):我们审计 了 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性,并出具了否定意见的《内部 控制审计报告》(中兴财光华审专字(2024)第 213162 号);我们审计了 2022年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性,并出具了否定意见的《内部控制审计报 告》(中兴财光华审专字(2023)第 213137 号);我们审计了 2021年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》(中兴 时光华审专字(2022)第 213141 号)。根据中国证券监督管 ...