阿科力(603722) - 无锡阿科力科技股份有限公司内部审计制度
无锡阿科力科技股份有限公司 内部审计制度 无锡阿科力科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年五月 第三条 本制度所称内部审计,是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定,对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 审计部具有独立性,在工作中依法独立行使审计监督权,不受其他 部门或个人的干涉。公司及各内部机构应当配合审计部依法履行职责,提供必要 的工作条件,不得妨碍审计部的工作。 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,提高内部审计工作质量,实现公司内审计工作规范化、标准化,发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用,根据《公司法》、 《证券法》、《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和 其他规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告相关的所有业务环节 所进行的内部审计工作。 第二章 机构设置与一 ...