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光韵达(300227) - 2024 Q2 - 季度财报
300227光韵达(300227)2024-08-23 18:51

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为4.65亿元,同比增长4.18%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1,334.89万元,同比下降52.40%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为579.57万元,同比下降41.07%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1,355.95万元,同比大幅增长165,283.08%[22] - 总资产为27.93亿元,较上年度末增长2.52%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元,较上年度末增长1.12%[23] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告差异[24][25] - 公司存在非经常性损益项目,金额为734.92万元[26] 行业分析 - 激光制造行业近年来保持稳定增长,市场规模进一步扩大[33] - 激光技术在汽车、航空航天、新能源电池与储能、消费电子、医疗器械等领域广泛应用,行业市场需求持续上升[34] - 电子信息制造业生产恢复向好,主要产品如手机、集成电路产量同比增长[36] - 电子信息制造业技术创新方面,AI应用在系统及软件层面已率先作出巨大变革,硬件技术的跟进升级有望在2024年开启新一轮创新周期[37] - 航空制造业呈现积极态势,国产大飞机C919第二总装厂选址落地上海浦东临港,预计到2027年生产线满负荷运转时突破150架产能目标[39] 公司竞争优势 - 公司在电子信息制造业拥有技术、规模、营销网络、品牌影响力等方面的竞争优势[41] - 公司全资子公司通宇航空在航空装备制造与管理方面有十余年经验,产品和服务获得客户高度认可[42] - 公司已取得国军标质量管理体系认证、AS9100D版质量管理体系认证等资质,能承接航空、军工类业务[42] - 公司成都航空制造基地已建成投入使用,将优化公司航空制造业务的产能[42] - 公司响应客户的全球供应链调整变化,已在印度、越南建立新的海外生产基地[41] - 公司是国内从事 SMT 激光模板类、PCB 激光加工类业务的唯一上市公司,在中高端市场竞争优势明显[44] - 公司在测试设备市场中由于是苹果指定供应商,且技术力量雄厚,拥有多项研发成果[45] - 公司主要客户为中航工业旗下成飞集团,具有较好的业务稳定性与竞争力[46] - 公司控股子公司海富光子的技术团队是由海外归国人才工程团队领衔创办的,致力于高端光纤激光器的研发及产业化[47] 公司发展战略 - 公司是集研发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业,以技术创新为驱动,以市场和客户需求为导向[52] - 公司多年来专注研究激光应用技术,将光学、计算机、电子、机械等技术相结合,充分发挥各类激光的特点[56] - 公司拥有专业的研发团队,利用多年积累的激光智能制造技术为电子信息和航空制造产业提供创新的解决方案[57] - 公司加大航空制造和新能源领域的拓展,将增材制造技术应用于航空与航天制造领域[58] - 公司在华南、华东、华北、西南等地区布局,具有网点布局优势[44] 业务板块分析 - 应用服务类业务实现营业收入2.27亿元,同比增长13.05%[66] - 智能装备类产品受新能源电池行业竞争加剧等因素影响,业绩有所下滑,实现营业收入1.32亿元,同比下滑0.95%[67] - 航空零部件业务实现营业收入8,369万元,同比下滑8.92%[68] - 激光器业务实现营业收入1,490万元,同比增长139.26%[69] 资产负债变动分析 - 应收票据比期初下降61.11%,主要系报告期内收到客户的承兑票据减少[76] - 预付款项比期初上升66.48%,主要系报告期内本公司及下属子公司预付款增加[77] - 在建工程比期初上升44.16%,主要系报告期内成都航空制造基地项目支付的工程款增加[78] - 预收款项比期初上升313.44%,主要系报告期本公司及下属子公司预收客户定金增加[79] - 应交税费比期初下降67.35%,主要系报告期本公司及下属子公司缴纳各项税金,个别子公司购买设备进项抵扣增加[80] 现金流分析 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长165,283.08%,主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[97] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降67.73%,主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少[98] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长44.80%,主要系报告期公司取得借款收到的现金同比增加[98] 其他财务数据分析 - 营业收入同比增长4.18%,主要系报告期订单增加[95] - 营业成本同比增长9.47%,主要系报告期订单增多且材料成本上升[95] - 销售费用同比下降6.34%,主要系报告期产品推广费及运输费同比有所下降[95] - 管理费用同比下降3.49%,主要系上年同期公司下属子公司精简人员支付员工离职补偿及本年度合并范围减少[96] - 财务费用同比下降9.39%,主要系报告期因银行利率