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比亚迪:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-03-26 20:14

比亚迪股份有限公司 我们审计了比亚迪股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司 资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表 附注,并于2024年3月26日出具了编号为安永华明(2024)审字第70013328_H01号的无保留 意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求,比亚迪股份有限公司编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 关于比亚迪股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70013328_H01号 比亚迪股份有限公司 比亚迪股份有限公司董事会: 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是比亚迪股份有限公司的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计比亚迪股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表 ...